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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0097090
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
2000025768
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.851
IVA
₲ 21.818

Retención DNCP
₲ 847
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 6.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220198
Monto Contrato
₲ 2.605.964.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.955.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.658.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips