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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 20.416.400
Nro. de Orden de Pago
2000024773
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.212.760
IVA
₲ 1.856.036

Retención DNCP
₲ 72.014
Retención IVA
₲ 556.811
Retención Renta
₲ 556.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
174-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220159
Monto Contrato
₲ 5.033.578.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.627.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.102.356.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips