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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 37.351.135
Nro. de Orden de Pago
2000026212
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.149.117
IVA
₲ 3.395.558

Retención DNCP
₲ 131.748
Retención IVA
₲ 1.018.667
Retención Renta
₲ 1.018.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.619.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.002.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips