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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013471
Monto de la Factura
₲ 70.380.000
Nro. de Orden de Pago
1500000708
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.076.563
IVA
₲ 3.351.429
Retención DNCP
₲ 260.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.010.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
391-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212274
Monto Contrato
₲ 46.540.659.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.049.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.125.207.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips