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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 16.117.920
Nro. de Orden de Pago
2000025122
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.341.667
IVA
₲ 1.465.266

Retención DNCP
₲ 56.852
Retención IVA
₲ 439.580
Retención Renta
₲ 439.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 826.027

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214355
Monto Contrato
₲ 1.442.049.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.135.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.697.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399283
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-21 ADQUISICION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips