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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 12.126.324
Nro. de Orden de Pago
2000023846
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.875.385
IVA
₲ 1.102.393
Retención DNCP
₲ 42.773
Retención IVA
₲ 330.718
Retención Renta
₲ 330.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.536.036
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214355
Monto Contrato
₲ 1.442.049.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.168.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.065.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399283
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-21 ADQUISICION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips