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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000080
Monto de la Factura
₲ 762.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023820
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.823.144
IVA
₲ 36.285.714

Retención DNCP
₲ 2.815.771
Retención IVA
₲ 10.885.714
Retención Renta
₲ 21.771.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
386-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212268
Monto Contrato
₲ 7.266.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.522.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.860.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips