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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 11.145.860
Nro. de Orden de Pago
2000024277
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.237.738
IVA
₲ 530.755

Retención DNCP
₲ 41.187
Retención IVA
₲ 159.227
Retención Renta
₲ 318.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 378.959

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
387-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212270
Monto Contrato
₲ 1.053.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.957.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.279.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips