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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 424.337.376
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.697.301
IVA
₲ 38.576.125

Retención DNCP
₲ 802.913
Retención IVA
₲ 6.272.757
Retención Renta
₲ 8.363.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236230
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.868.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.645.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432808
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac