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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 3.247.000
Nro. de Orden de Pago
3183
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.076
IVA
₲ 46.386

Retención DNCP
₲ 11.875
Retención IVA
₲ 46.386
Retención Renta
₲ 123.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.378.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.784.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas