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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
201411376
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.216.000
IVA
₲ 20.000.000

Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.000.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101784
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.437.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.354.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270674
Nombre de la Licitación
Lp1049-14. Ejecución de Obras Civiles para Adecuación del Dpto, de Transmisión Este - CDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande