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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 271.766.465
Nro. de Orden de Pago
20176669
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.091.946
IVA
₲ 24.706.042

Retención DNCP
₲ 968.477
Retención IVA
₲ 7.411.813
Retención Renta
₲ 4.941.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.353.021
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5831
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96604
Monto Contrato
₲ 3.583.073.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.212.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.634.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande