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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 135.588.308
Nro. de Orden de Pago
20165383
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.778.911
IVA
₲ 12.326.210

Retención DNCP
₲ 483.187
Retención IVA
₲ 3.697.863
Retención Renta
₲ 2.465.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.163.105
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5831
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96604
Monto Contrato
₲ 3.583.073.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.212.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.634.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande