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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 64.452.165
Nro. de Orden de Pago
20157232
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.363.193
IVA
₲ 5.859.288

Retención DNCP
₲ 229.684
Retención IVA
₲ 1.757.786
Retención Renta
₲ 1.171.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.929.644
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mariano Alfredo Solis Medina
RUC
391509-3
Número de Contrato
5970
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98306
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.097.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.876.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande