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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 97.787.169
Nro. de Orden de Pago
20157245
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.548.948
IVA
₲ 8.889.743

Retención DNCP
₲ 348.478
Retención IVA
₲ 2.666.923
Retención Renta
₲ 1.777.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.444.871
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94962
Monto Contrato
₲ 3.273.163.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.132.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.742.962.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande