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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 163.795.052
Nro. de Orden de Pago
20163164
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.320.886
IVA
₲ 14.890.459
Retención DNCP
₲ 583.706
Retención IVA
₲ 4.467.138
Retención Renta
₲ 2.978.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.445.230
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94962
Monto Contrato
₲ 3.273.163.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.132.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.742.962.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande