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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004486
Monto de la Factura
₲ 471.260.004
Nro. de Orden de Pago
201611000
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.738.786
IVA
₲ 42.841.819

Retención DNCP
₲ 1.679.399
Retención IVA
₲ 12.852.546
Retención Renta
₲ 8.568.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.420.909
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89690
Monto Contrato
₲ 25.384.501.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.295.575.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.275.689.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande