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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 25.816.379
Nro. de Orden de Pago
20156021
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.377.435
IVA
₲ 2.346.944
Retención DNCP
₲ 92.000
Retención IVA
₲ 704.083
Retención Renta
₲ 469.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.173.472
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande