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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 137.500
Nro. de Orden de Pago
201411178
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.510
IVA
₲ 12.500

Retención DNCP
₲ 490
Retención IVA
₲ 3.750
Retención Renta
₲ 2.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.250
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande