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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 5.364.827
Nro. de Orden de Pago
20154994
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.857.997
IVA
₲ 487.712
Retención DNCP
₲ 19.118
Retención IVA
₲ 146.314
Retención Renta
₲ 97.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 243.856
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande