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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 6.246.669
Nro. de Orden de Pago
20158279
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.528
IVA
₲ 567.879
Retención DNCP
₲ 22.261
Retención IVA
₲ 170.364
Retención Renta
₲ 113.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 283.940
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande