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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 12.614.563
Nro. de Orden de Pago
20165357
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.422.831
IVA
₲ 1.146.778

Retención DNCP
₲ 44.954
Retención IVA
₲ 344.033
Retención Renta
₲ 229.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 573.389
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande