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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 43.781.655
Nro. de Orden de Pago
20158702
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.391.494
IVA
₲ 3.980.150

Retención DNCP
₲ 156.022
Retención IVA
₲ 1.194.045
Retención Renta
₲ 796.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.244.064

Datos del Contrato

Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
6070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100311
Monto Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.750.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande