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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 168.701.936
Nro. de Orden de Pago
20154077
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.764.204
IVA
₲ 15.336.540
Retención DNCP
₲ 601.192
Retención IVA
₲ 4.600.962
Retención Renta
₲ 3.067.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.668.270
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5813/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94965
Monto Contrato
₲ 1.072.885.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.232.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.225.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande