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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 38.952.000
Nro. de Orden de Pago
20168406
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.525.604
IVA
₲ 3.541.091

Retención DNCP
₲ 138.811
Retención IVA
₲ 1.062.327
Retención Renta
₲ 708.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.517.040

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5723
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91388
Monto Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.123.142.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande