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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 188.680.219
Nro. de Orden de Pago
201510108
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.855.084
IVA
₲ 17.152.747

Retención DNCP
₲ 672.388
Retención IVA
₲ 5.145.824
Retención Renta
₲ 3.430.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.576.374
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5699
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89981
Monto Contrato
₲ 1.027.915.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.670.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.197.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande