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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 329.211.600
Nro. de Orden de Pago
20158060
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.110.083
IVA
₲ 29.928.327

Retención DNCP
₲ 1.173.190
Retención IVA
₲ 8.978.498
Retención Renta
₲ 5.985.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.964.164
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
RUC
80085933-2
Número de Contrato
5817/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94968
Monto Contrato
₲ 2.940.991.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.815.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.603.295.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande