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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 737.938.859
Nro. de Orden de Pago
20165202
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.223.763
IVA
₲ 67.085.351
Retención DNCP
₲ 2.629.746
Retención IVA
₲ 20.125.605
Retención Renta
₲ 13.417.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.542.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande