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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 180.613.370
Nro. de Orden de Pago
20154230
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.118.504
IVA
₲ 16.419.397

Retención DNCP
₲ 643.640
Retención IVA
₲ 4.925.819
Retención Renta
₲ 3.283.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.641.528

Datos del Contrato

Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91384
Monto Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.887.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande