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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 218.329.692
Nro. de Orden de Pago
20149711
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.627.567
IVA
₲ 19.848.154

Retención DNCP
₲ 778.048
Retención IVA
₲ 5.954.446
Retención Renta
₲ 3.969.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91384
Monto Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.887.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande