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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 351.574.314
Nro. de Orden de Pago
20156411
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.340.781
IVA
₲ 31.961.301

Retención DNCP
₲ 1.252.883
Retención IVA
₲ 9.588.390
Retención Renta
₲ 6.392.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91384
Monto Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.887.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande