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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 893.750
Nro. de Orden de Pago
20164978
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.315
IVA
₲ 81.250

Retención DNCP
₲ 3.185
Retención IVA
₲ 24.375
Retención Renta
₲ 16.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.625
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
5939
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98316
Monto Contrato
₲ 2.197.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.473.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.701.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande