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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
20151721
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.240
IVA
₲ 300.000

Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 150.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
5939
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98316
Monto Contrato
₲ 2.197.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.473.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.701.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande