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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003914
Monto de la Factura
₲ 350.800.000
Nro. de Orden de Pago
20154324
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.604.421
IVA
₲ 31.890.909

Retención DNCP
₲ 1.250.124
Retención IVA
₲ 9.567.273
Retención Renta
₲ 6.378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100246
Monto Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.927.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270923
Nombre de la Licitación
Lp1028-2014.Adquisición de Equipos Especiales de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande