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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
20157410
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.622.502
IVA
₲ 2.672.727

Retención DNCP
₲ 104.771
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.336.364
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94964
Monto Contrato
₲ 2.395.515.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.041.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.703.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande