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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 387.423.411
Nro. de Orden de Pago
20159567
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.822.465
IVA
₲ 35.220.310
Retención DNCP
₲ 1.380.636
Retención IVA
₲ 10.566.093
Retención Renta
₲ 7.044.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.610.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94964
Monto Contrato
₲ 2.395.515.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.041.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.703.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande