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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 1.159.134
Nro. de Orden de Pago
20167101
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.627
IVA
₲ 105.376

Retención DNCP
₲ 4.131
Retención IVA
₲ 31.613
Retención Renta
₲ 21.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.688
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande