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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 19.040.758
Nro. de Orden de Pago
20167207
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.241.926
IVA
₲ 1.730.978

Retención DNCP
₲ 67.854
Retención IVA
₲ 519.293
Retención Renta
₲ 346.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 865.489
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande