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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
20156586
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.190
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 35.173
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 179.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92328
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.751.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.092.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277231
Nombre de la Licitación
Lp1018-14. Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - 2° Llamado.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande