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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 31.742.939
Nro. de Orden de Pago
20149883
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.744.097
IVA
₲ 2.885.722

Retención DNCP
₲ 113.120
Retención IVA
₲ 865.717
Retención Renta
₲ 577.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.442.861
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5757
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92596
Monto Contrato
₲ 549.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.047.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.813.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande