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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 92.428.427
Nro. de Orden de Pago
201686
Fecha de Orden de Pago
05-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.696.462
IVA
₲ 8.402.584

Retención DNCP
₲ 329.381
Retención IVA
₲ 2.520.775
Retención Renta
₲ 1.680.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.201.292
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande