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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 6.333.750
Nro. de Orden de Pago
201511126
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.383
IVA
₲ 575.795

Retención DNCP
₲ 22.571
Retención IVA
₲ 172.739
Retención Renta
₲ 115.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 287.898
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
5954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99248
Monto Contrato
₲ 2.924.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.463.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.032.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande