Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013612
Monto de la Factura
₲ 5.548.140
Nro. de Orden de Pago
20153892
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.384.694
IVA
₲ 111.326

Retención DNCP
₲ 21.312
Retención IVA
₲ 33.398
Retención Renta
₲ 108.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande