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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011750
Monto de la Factura
₲ 14.391.600
Nro. de Orden de Pago
2015575
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.956.357
IVA
₲ 329.600

Retención DNCP
₲ 55.123
Retención IVA
₲ 98.880
Retención Renta
₲ 281.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5883
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97209
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.097.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.708.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande