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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 4.740.728
Nro. de Orden de Pago
201765
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.292.858
IVA
₲ 430.975

Retención DNCP
₲ 16.894
Retención IVA
₲ 129.293
Retención Renta
₲ 86.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 215.488
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
5964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98498
Monto Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.431.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande