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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 288.286.400
Nro. de Orden de Pago
58981
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.544.823
IVA
₲ 26.207.855
Retención DNCP
₲ 1.016.865
Retención IVA
₲ 7.862.356
Retención Renta
₲ 7.862.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176119
Monto Contrato
₲ 2.088.205.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.205.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.974.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap