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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 56.782.000
Nro. de Orden de Pago
59497
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.484.514
IVA
₲ 5.162.000

Retención DNCP
₲ 200.286
Retención IVA
₲ 1.548.600
Retención Renta
₲ 1.548.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171269
Monto Contrato
₲ 2.080.545.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.849.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.919.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341941
Nombre de la Licitación
CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap