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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-2224278
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
34236
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.639.091
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166738
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.996.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.041.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco