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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016857
Monto de la Factura
₲ 4.140.215
Nro. de Orden de Pago
6322
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.937
IVA
₲ 87.818
Retención DNCP
₲ 15.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 81.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
48-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82993
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.085.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.541.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel