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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 264.604.764
Nro. de Orden de Pago
2000000958
Fecha de Orden de Pago
04-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.611.640
IVA
₲ 24.054.979

Retención DNCP
₲ 923.711
Retención IVA
₲ 7.216.494
Retención Renta
₲ 9.621.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9142
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230662
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.036.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.657.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande